Sziasztok.
Nem tudom hova írjak, hátha itt is jó.Kérdésem a következő:
Kaptam a munkáltatómtól ajándékba pár éve, 20 darab részvényt, amit csak 2 év után lett az enyém. Novemberbe a részvényeket megkaptam, nem adtam el. a részvények darabja most 75 eurót ér, abban a pillanatban mikor a nevemre került akkor 77 eurón jegyezték.Milyen adót és mikor és mennyit kell fizetnem? Ha adoznóm kell akkor csak a bevallás (május)után?
Adót akarok fizetni!
Kicsit bővebben ???
LOL
Kedves Csuli!
Tévedésben vagy. Az adó lakáscélú felhasználása már 2006 óta nem létező intézmény. Ha csak ezért szeretnél adót "fizetni" felesleges...
Mi lenne ha a társasháztól kérnél iratbetekintést? Amúgy az értékesítés előtt a közgyűlésen nem került tisztázásra, hogy mi lesz a vételár sorsa?
Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
Kedves MajorDomus!
A hozzászólásodat köszönöm, de némileg kiigazításra szorul, amennyiben nem módosították hajnalban a törvényt.
Ebben az év végi adógyártó hajrában ezen sem lennék meglepve.
Szóval a társasházi tulajdonosoknak a közgyűlésen joguk, lehetőségük van eldönteni, hogy a kapott bevételt felosztják egymás között a tulajdoni hányadok arányában és az összeget mindenki saját maga vallja be.
Amennyiben nem hoz ilyen határozatot a közgyűlés akkor az már valóban a Társasház ügye. Abban az esetben a kapott bevétel 25%-a lesz az jövedelemadó alapja és 20% adót kell fizetni.
Mint írod ez elsőre érthető lenne, akkor Ti miért nem értitek?
Magam részéről szívesen kibontom a témát, hogy K.B.S kíváncsiságának is eleget tegyek, de az sokfelé vinné az ügyet.
Egyelőre megelégszem azzal, ha segítetek abban hogy mint írtam "kiskaput" találjak arra, hogyan tudnám a rámeső jövedelemadó alapját megállapíttatni. Ugyanis a NAV adótitokként kezeli. Akkor hogyan fizessek adót???? Egyébként eszem ágában sincs befizetni, mert lakáscélú felhasználásban letudnám írni.
A témaindító cím szándékosan provokáló részemről.
Az nem lenne igaz.
Kbs
Ha elmondanád neki, hogy az ügylet kapcsán a társasház az adóalany, ezért neki nincs sem bevallási sem befizetési kötelezettsége, akkor elsőre megértené.
De nem kapsz semmit. A társasház esetleg.
Egyébként sem ez a valódi problémád. Miért nem azt adod elő?
Ezt én is így gondoltam, de sajnos nem így van.
Keletkezett X Forint jövedelmem az értékesítés kapcsán. Gondolom az illeték kiszabás végett a NAV.felbecsültette az ingatlant. Vevővel azt kifizettetik.
Ezt idáig értem.
Na most, ha szolgáltatást vagy árut kapok cserébe akkor szerintem azok ellenértéke után kell adóznom, vagy nem?
Mivel a szerződés csak azt tartalmazta, hogy a körtét almára cseréltük akkor nem kell fizetni adót?
Adózni jövedelem után kell. Ha nem kaptál pénzt, nincs mi után adózni.
K.B.S !
Értem én a humort meg szeretem is. Ha lehet, első körben szeretnék választ kapni, megoldást találni a felvetett problémára, még ha az komolytalannak tűnik is.Pedig nem az!
Miért, mennyi pénzt kaptál?
Tisztelt Fórum!
Társasházunk eladta a tetőterét.Az ingatlant megszerző felújítást vállalt cserébe.A szerződésbe semmilyen forintosítható adat nem lett beírva, értékbecslés sem volt. A Földhivatal bejegyezte és továbbította a NAV-nak
illetékkiszabás végett.
Levélben kértem a NAV-tól információt, hogy esetünkben mennyi jöv. adót kell fizetnem / fizetnünk / az értékesítés után.
Egy hete jött a válasz, hogy adótitokra való hivatkozással nem közölhetik.
Segítsetek "kiskaput" találni, hogyan tudnám a rám eső
jövedelemadót befizetni?