Sziasztok!
A következő dolgot szeretném kérdezni. Adott egy magyar kft. aki az EU-ba szoftvert fejleszt. Magyaro.-ról nincs bevétele, viszont vásárol eszközöket (pl. számítógép).
Az ÁFA törvény szerint 4 millió Ft feletti bevétel után lehet visszaigényelni, viszont az APEH nem hajlandó beszámítani bevételnek az EU-s országból bejövő (netto) számlát. Mi a véleményetek? Igaza van?
Szerintem az ÁFA tv. 48§, (4), a) pontja "... ideértve a más tagállamban ..." rész miatt nincsen. Vagy rosszul értelmezem?
Köszi a segítséget!